2016年度部门预算输出报表及情况说明

惠来县人大办2016年度部门预算情况说明

    一、部门主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构和综合协调部门,主要职能是处理县人大常委会日常工作,综合协调其他内设机构工作,负责县人大机关财政收支、财务收支管理和会计核算工作。财务隶属县财政,会计核算执行《行政单位会计制度》。

二、机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。县核定编制21名(不含常委会主任、副主任、委员),至201512月末在职人员31人(含常委会副主任、委员),离退休35人。

三、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算363.3万元,比上年增加20.4万元,增长5.6%,主要原因是机关人员增加及调整工资标准,工资福利支出预算增加。支出预算363.3万元,比上年增加20.4万元,增长5.6%,主要原因是机关人员增加及调整工资标准,工资福利支出预算增加。

四、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排14.4万元,与上年基本持平,其中:公务用车运行维护费3.9万元,公务接待费10.5万元,都与上年度基本持平。

五、机关运行经费安排情况

2016年本部门机关运行经费安排193万元,比上年减少0.2万元,下降0.1%,主要原因是办公费、印刷费等在预算安排上有所增加,但本部门在县政府大院内办公,现电费由县政府统一缴费,电费支出费用不再列入预算。其中:办公费19万元,印刷费8万元,水费3万元,邮电费3万元,差旅费5万元,维修(护)费5万元,会议费71.2万元,培训费57万元,公务用车运行维护费3.9万元,公务接待费10.5万元,其他商品和服务支出7.4万元。

六、政府采购情况

2016年度本部门无政府采购安排。

七、国有资产占有使用情况

截至20151126日,我办现有车辆4辆,都为一般公务用车,价值共为85.45万元。

八、预算绩效信息公开情况

暂时未有实行预算绩效管理工作。

九、名词解释

1、人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2、代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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